目 录
第一部分 竞彩app排行榜:纪委概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 竞彩app排行榜:纪委2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 竞彩app排行榜:纪委2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 竞彩app排行榜:纪委概况
一、主要职责
(一) 贯彻落实中央、省市竞彩app排行榜:加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其它党内法规,检查党的路线、方针、政策和市委决议、决定的贯彻执行情况。
(二) 贯彻落实党中央、国务院,省委、省政府和市委、市政府有关行政监察工作的决定,监督检查市政府各部门及其工作人员和各镇、区人民政府及其负责人执行国家政策,法律法规,国民经济和社会发展计划及国务院、省政府和市政府颁发的决议和命令的情况。
(三) 在党委统一领导下,负责组织、协调领导干部廉洁自律,查处违法违纪案件,纠正部门和行业不正之风,党风廉政建设工作,组织并协调从源头上预防和治理腐败等治本工作。
(四) 检查并处理市直机关各部门、各镇(区)党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件;按职权范围决定或取消对违纪党员的处分;受理党员的控告和申诉。
(五) 调查处理市政府各部门及其工作人员和各镇、区政府及其主要负责人违反国家政策、法规以及违反政纪的行为,受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。
(六) 负责作出竞彩app排行榜:维护党纪的决定,制定全市党风党纪教育规划,配合有关部门做好党的纪律检查和行政监察工作的方针、政策的宣传工作,做好对党员和国家工作人员廉洁自律、遵守纪律的教育工作。
(七)负责对党的纪律检查工作和行政监察的有关问题进行调查研究,参与制定本市有关党纪规定和政策规定。8. 会同有关部门做好纪检监察干部的管理工作,负责对派出、派驻纪检监察机构领导干部的考察、了解,组织和指导全市纪检、监察系统干部的培训工作。
(八) 承办市委、市政府和上级纪检监察机关交办的其它任务。
二、部门决算单位构成
1.竞彩app排行榜:纪委本级
第二部分 竞彩app排行榜:纪委2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计2636.71万元,包括:
1.财政拨款收入2636.71万元,占收入总计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入2636.71万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。
3.事业收入0万元,占收入总计的0%。
4.经营收入0万元,占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。6.其他收入0万元,占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。8.上年结转和结余41.25万元,占收入总计的1.6%。主要是等。
与上年相比,今年收入增加151.13万元,增长6.1%,主要原因:一是人员增加。
(二)支出总计2571.28万元,包括:
1.基本支出2571.28万元,占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1747.95万元,对个人和家庭的补助支出1.95万元,商品和服务支出791.94万元,资本性支出29.44万元。
2.项目支出0万元,占支出总计的0%。
3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。
4.经营支出0万元,占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。
与上年相比,今年支出增加51.44万元,增长2.04%,主要原因:一是人员增加;
(三)年末结转和结余106.68万元。
主要是年末工程尾款等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加65.43万元,增长158.6%,主要原因:一是年末工程款未开发票。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况。
2020年度财政拨款支出2571.28万元,其中:基本支出2571.28万元,项目支出0万元。与上年相比,财政拨款支出增加51.44万元,增长2.04%,主要原因:一是人员增加。与年初预算相比,2020年度财政拨款支出完成年初预算的109.46%,其中:基本支出完成年初预算的109.46%,项目完成年初预算的0%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2571.28万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出2188.62万元,占85.12%;。
1.一般公共服务支出2188.62万元,具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2188.62万元,主要是人员工资、保险日常公用经费等支出,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出41.84万元,完成年初预算的99.62%,决算数与年初预算数持平。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费41.88万元。
1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无此项支出。2020年参加出国(境)团组0个,累计0人次,主要为参加团等。2020年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是无此项等原因。
2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是0。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元;其中外事接待累计0批次、0人、0万元,主要用于0等。2020年公务接待费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是无此项等原因。
3. 公务用车购置及运行费41.88万元,占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的99.62%,决算数与年初预算数持平。比上年减少1.66万元,下降3.8%,主要是进一步压缩三公经费等原因。
其中:公务用车购置费0万元,主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,主要用于0等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2571.28万元,其中:人员经费1749.9万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费821.39万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出821.39万元,比上年减少21.89万元,降低2.6%,主要原因是压缩办公经费。
(二)政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,共有车辆14辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车2辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车11辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个,涉及资金0万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到0%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)0分。组织对0个单位开展整体绩效自评,涉及资金0万元,自评平均分0分。
通过绩效自评发现主要存在以下问题:无。下一步将采取以下措施加以改进:无。
2.部门评价情况。我部门组织对0 个项目开展了部门评价,涉及资金0万元。
通过部门绩效评价发现主要存在以下问题:无
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
第四部分 竞彩app排行榜:纪委2020年度部门决算表
中国共产党辽宁省鞍山市竞彩app排行榜:纪律检查委员会2020年决算公开表